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索 取 号:GSAC28-010000-2018-0004 生成日期:2018/5/16
信息名称:兰州市西固区食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明
内容概述:
发布机构:西固区食药局 文件编号:
兰州市西固区食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明

兰州市西固区食品药品监督管理局

2018年部门预算情况说明

  

 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支增减变化说明

 (一)基本支出

(二)项目支出

(三)三公经费                      

四、机关运行经费预算安排

五、国有资产占有使用情况

预算绩效情况

、政府采购信息情况说明

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

九、名词解释

  

一、部门职责

(一)负责在本行政区域内贯彻执行国家和省、市、区有关食品(含酒类食品、清真食品、食品添加剂)、药品(含中药、民族药)、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策规定以及技术标准。

(二)负责本行政区域内食品生产、流通、餐饮服务环节的日常监督管理和药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营企业、使用单位的经营、使用过程的日常监督管理。药品兼营医疗器械的日常监管,按照药品流通监督管理的事权划分执行;医疗器械使用单位的日常监管,按照药品使用监管的事权划分执行。

(三)负责法定权限范围内的食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械在生产、流通、消费环节的行政许可;负责外埠药品、医疗器械生产经营企业驻本区办事机构的备案。

(四)负责监督食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范在本行政区域内的实施。

(五)负责对在本行政区域内的放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的经营和使用的监督管理;负责药品不良反应和医疗器械不良事件的监测、处置和监测体系的建立;负责本行政区域内药品互联网销售的监督管理。

(六)负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械违法生产、经营、使用行为的举报受理和法定职责范围内违法案件的查办;负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械质量的抽样检验,监督实施问题产品召回和处置制度;负责牵头完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(七)负责制定本行政区域内的食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全发展规划并组织实施;负责本行政区的食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和食品、药品监督管理信息化建设。

(八)负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用诚信体系建设和安全检查年度计划、专项整顿治理方案的制定并组织实施;负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全信息统一公布制度的建立和实施;负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全风险监测。

(九)负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全事故应急体系建设和安全隐患排查治理机制的建立、运行;负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全事故的应急处置和调查处理;负责食品药品安全工作企业主体责任的落实和区域性食品药品安全风险防范机制的建立。

(十)负责开展食品药品安全知识科普宣传;负责对本行政区域内保健食品生产和经营企业从业人员、化妆品生产和经营企业及使用单位从业人员、食品生产、流通和餐饮服务单位安全管理人员、村和社区食品药品安全监督“一专三员”的岗前培训及继续教育。

(十一)承担区食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理的综合协调和联动机制的建立、运行;负责督促检查乡、镇、街道履行食品药品安全监督管理职责和对乡、镇、街道履行职责情况的考核评价。

(十二)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

核定局机关编制35名,工勤编制5名,实有干部职工40人;核定下设食品药品稽查局、酒类专卖局、食品药品检验检测中心和达川乡、河口乡、新城镇、东川镇、柳泉乡、西柳沟街道、临洮街街道、西固城街道、四季青街道、福利路街道、先锋路街道、陈坪街道、金沟乡食品药品监督管理所共计16个单位,核定事业参公编制共计74名,实有干部职工74人。核定事业编制共计14名,实有干部职工6人

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

基本支出1012.50万元,占总预算的91.74%,同比增长280.84万元,主要增长原因:人员增加,经费支出增加   

(二)项目支出

项目支出91.2万元,占总预算的8.26%,同比增加1.2万元,增长1.3%。增长原因为:增加执法电动车两辆    

(三)三公经费

 2018年“三公经费”支出预算8万元,其中:因公出国境    0人次0万元,公务接待00人次0万元,公务用车运行维护及购置8万元(公务用车购置0 0万元,公务用车运行维护费8万元)。比2017“三公经费”预算减少2.1万元,同比减少26%,减少原因是 公务用车上交机关事务管理局

四、机关运行经费安排

我单位属行政单位或参公单位或参照公务员法管理的事业单位,2018年机关运行经费预算为108万元,比 2017年减少     12.6万元,降低11.67 %。其中办公费8.1万元,水电费2.5万元,差旅费2万元,培训费14.68万元,福利费16.13万元,公务接待费0万元等(详见附表6)。

五、国有资产占有使用情况

2018年我单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算项目绩效工作开展情况

我单位2018年预算项目绩效工作开展如下:2018年我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

七、政府采购信息情况说明

我单位严格按照政府采购工作程序,办理相关手续,2018年政府采购计划111.2万元,其中:政府采购货物支出预算79.2万元、政府采购工程支出预算15万元、政府采购服务支出预算17万元。

八、政府性基金预算及国有资本经营情况

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

九、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据区级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1、《2018年部门预算收支总表》

2、《2018年部门预算收入总表》

3、《2018年部门预算支出总表》

4、《2018年财政拨款收支总表》

5、《2018年部门预算公共财政支出表》

6、《2018年部门预算公共财政基本支出表》

7、《2018“三公经费”预算表》

8、《2018年部门预算政府性基金支出表》